Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 52/26 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Rodzaj aktu prawnego:
Zarządzenie
Rok podjęcia:
2026
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
nie dotyczy
Data podjęcia:
20-08-2026
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
52/26
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
powołania zespołu zadaniowego ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
Podstawa prawna wydania:
art.68 i art.69 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 ze zm.) art.34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2025.1684 ze zm.)
Akt prawa miejscowego:
Tak

ZARZĄDZENIE NR 52/26

STAROSTY ŚWIECKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Na podstawie art.68 i art.69 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 ze zm.)[1] art.34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2025.1684 ze zm.)[2] zarządzam co następuje

§ 1. 1. Powołuję zespół zadaniowy ds kontroli zarządczej zwany dalej zespołem w następującym składzie:

1) Starosta Świecki - Przewodniczący;

2) Wicestarosta Świecki - Zastępca Przewodniczącego;

3) Sekretarz Powiatu - Członek;

4) Skarbnik Powiatu - Członek;

5) Audytor Wewnętrzny - Członek;

6) Główny Specjalista ds Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej - Sekretarz.

2. Na wniosek Starosty w pracach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby w szczególności:Inspektor Ochrony Danych, Koordynator Dostępności, Kierownicy Wydziałów lub Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, których obecność w pracach zespołu będzie konieczna.

3. Posiedzenia zespołu zwołuje Starosta z własnej inicjatywy, na wniosek Głównego Specjalisty ds Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej lub na wniosek pozostałych członków zespołu.

4. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

§ 2. 1. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu celów i zadań dla jednostki samorządu do realizacji w danym roku;

2) identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań, o których mowa w punkcie 1, jego analiza i proponowana reakcja na ryzyko;

3) analiza wyników samooceny kontroli zarządczej;

4) ocena i doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

2. Zespół pełni funkcję opiniodawczo - doradczą dla Starosty.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Starosty Świeckiego Nr 6/19 z dnia 12 lutego 2019 roku zmienione Zarządzeniami Nr 70/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, Nr 74/23 z dnia 2 października 2023 roku, Nr 3/25 z dnia 9 stycznia 2025 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta Świecki

Paweł Knapik

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1.zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2.skuteczności i efektywności działania;

3.wiarygodności sprawozdań;

4.ochrony zasobów;

5.przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

6.efektywności i skuteczności przepływu informacji;

7.zarządzania ryzykiem.

Przyjmuje się pomocniczo jako ramy w procesie zapewnienia kontroli zarządczej wskazówki zawarte w:

1.Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF 2009.15.84);

2.Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF 2011.2.11);

3.Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF 2012.56);

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków: przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego i kierownika jednostki.System kontroli zarządczej powinien podlegać bieżącemu monitorowaniu i ocenie. Należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej co umożliwi bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. W wyniku przeglądu procedury ustalono, że konieczne jest doprecyzowanie  zapisów zarządzenia. Wobec powyższego podejmuje się niniejsze zarządzenie.

 

Starosta

Paweł Knapik

 


[1] Dz.U.z 2025r. poz.1844,poz.1846,Dz.U.z 2026 r.poz.426,poz.635,poz.680,poz.912

[2] Dz.U.z 2026r.poz.252,poz.912.

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego